索引号: | 11341702003256001T/201703-00025 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 宁国市公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宁国市公安局2016年度部门财务决算情况 | 文号: | 0 |
生成日期: | 2017-09-28 | 发布日期: | 2017-09-28 |
索引号: | 11341702003256001T/201703-00025 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 宁国市公安局 |
主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 宁国市公安局2016年度部门财务决算情况 |
文号: | 0 |
生成日期: | 2017-09-28 |
发布日期: | 2017-09-28 |
宁国市公安局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)负责贯彻落实省委、省政府,宣城市委、市政府以及市委、市政府和上级公安机关的路线方针政策,组织和部署全市公安工作。
(二)负责研究和推进公安行政管理体制改革,探索符合我市实际的公安行政管理体制;负责全市公安队伍的管理、教育、训练和党风廉政建设、警务督察工作,不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。
(三)负责为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。
(四)负责组织、检查、监督全市公安机关执法活动。
(五)负责组织对危害国家安全案件、刑事犯罪案件的侦破和治安案件的查处;参与组织重大行动、处置突发性的治安、灾害事故。
(六)负责禁种、禁贩、禁吸毒品工作和涉毒案件侦查工作;负责承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
(七)负责依法管理全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人的工作;以及组织实施消防工作,依法进行消防监督。
(八)负责依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)负责依法管理全市车辆、驾驶员、道路交通安全,维护全市交通秩序。
(十)负责组织实施到我市视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作,完成上级交办的警卫任务。
(十一)负责市看守所、拘留所的监管工作。
(十二)负责组织实施全市公安科技和通信网络工作;主管全市计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。
(十三)负责规划全市公安机关装备现代化,为全市公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。
(十四)负责指导、协调森林公安机关的工作。
(十五)负责承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,宁国市公安局2016年度部门决算就是宁国市公安局本级决算。
纳入宁国市公安局2016年度部门决算编制范围的单位就1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宁国市公安局本级 |
2 |
宁国市看守所 |
3 |
宁国市公安局交通管理大队 |
三、宁国市公安局2016年度部门决算报表
收入支出决算公开表
部门:宁国市公安局 财决公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
9,878.94 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
288.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
9,162.52 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
348.75 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
79.63 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
9,878.94 |
本年支出合计 |
58 |
9,878.94 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
9,878.94 |
总计 |
65 |
9,878.94 |
收入决算公开表
部门:宁国市公安局 财决公开02表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
9,878.94 |
9,878.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
288.03 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
288.03 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
288.03 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
9,162.52 |
9,162.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
9,162.52 |
9,162.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
3,375.86 |
3,375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040204 |
治安管理 |
890.50 |
890.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040206 |
刑事侦查 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040208 |
出入境管理 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040211 |
禁毒管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040212 |
道路交通管理 |
1,918.48 |
1,918.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040214 |
反恐怖 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040215 |
居民身份证管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
2,524.68 |
2,524.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算公开表
部门:宁国市公安局 财决公开03表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
9,878.94 |
5,179.24 |
4,699.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
9,162.52 |
4,750.86 |
4,411.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
9,162.52 |
4,750.86 |
4,411.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
3,375.86 |
3,375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040204 |
治安管理 |
890.50 |
99.43 |
791.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040205 |
国内安全保卫 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040206 |
刑事侦查 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040208 |
出入境管理 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040211 |
禁毒管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040212 |
道路交通管理 |
1,918.48 |
1,275.58 |
642.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040214 |
反恐怖 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040215 |
居民身份证管理 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
2,524.68 |
0.00 |
2,524.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
部门:宁国市公安局 财决公开04表
金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,878.94 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
288.03 |
288.03 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
9,162.52 |
9,162.52 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
9,878.94 |
本年支出合计 |
55 |
9,878.94 |
9,878.94 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
9,878.94 |
总计 |
60 |
9,878.94 |
9,878.94 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
部门:宁国市公安局 财决公开05表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,878.94 |
5,179.24 |
4,699.69 |
9,878.94 |
5,179.24 |
4,699.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
288.03 |
0.00 |
288.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,162.52 |
4,750.86 |
4,411.66 |
9,162.52 |
4,750.86 |
4,411.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,162.52 |
4,750.86 |
4,411.66 |
9,162.52 |
4,750.86 |
4,411.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,375.86 |
3,375.86 |
0.00 |
3,375.86 |
3,375.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890.50 |
99.43 |
791.07 |
890.50 |
99.43 |
791.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040205 |
国内安全保卫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040206 |
刑事侦查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040207 |
经济犯罪侦查 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040208 |
出入境管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040211 |
禁毒管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040212 |
道路交通管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,918.48 |
1,275.58 |
642.91 |
1,918.48 |
1,275.58 |
642.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040214 |
反恐怖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040215 |
居民身份证管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,524.68 |
0.00 |
2,524.68 |
2,524.68 |
0.00 |
2,524.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
79.63 |
79.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
部门:宁国市公安局 财决公开06表
金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
3,426.89 |
302 |
商品和服务支出 |
1,207.58 |
310 |
其他资本性支出 |
14.41 |
30101 |
基本工资 |
1,063.45 |
30201 |
办公费 |
63.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,340.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
14.41 |
30103 |
奖金 |
56.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
160.03 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
46.75 |
30205 |
水费 |
9.69 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
6.62 |
30206 |
电费 |
134.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
753.09 |
30209 |
物业管理费 |
24.67 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
530.36 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
372.57 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
35.72 |
30216 |
培训费 |
5.52 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
0.92 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
508.62 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
91.82 |
30228 |
工会经费 |
74.66 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
270.73 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
29.31 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
106.01 |
|
|
|
人员经费合计 |
3,957.25 |
公用经费合计 |
1,221.99 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
部门:宁国市公安局 财决公开07表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 |
四、宁国市公安局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计9878.94万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计9878.94万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加78.34万元,增长7.9%,主要原因:一是人员经费的增加;二是聘用人员社会保障费用增加;三是专项经费的增加,如禁毒经费的增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计9878.94万元,其中:财政拨款收入9878.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计9878.94万元,其中:基本支出5179.24万元,占52.42%;项目支出4699.69万元,占47.58%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计9878.94万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计9878.94万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加78.34万元,增长7.9%,主要原因:一是人员经费的增加;二是聘用人员社会保障费用增加;三是专项经费的增加。如禁毒经费的增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入9878.94万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加78.34万元,增长7.9%。主要原因:一是人员经费的增加;二是聘用人员社会保障费用增加;三是专项经费的增加,如禁毒经费的增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出9878.34万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加78.34万元,增长7.9%。主要原因:一是人员经费的增加;二是聘用人员社会保障费用增加;三是专项经费的增加,如禁毒和反恐经费的增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为6000.83万元,支出决算为9878.34万元,完成年初预算的1.65%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的增加;二是聘用人员社会保障费用增加;三是专项经费的增加,如禁毒和反恐经费的增加。其中基本支出5179.24万元,占52.42%;项目支出4699.69万元,占47.58%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2735.8万元,支出决算为3375.86万元,完成年初预算的1.23%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费的增加;二是聘用人员社会保障费用增加;三是专项经费的增加,如禁毒和反恐经费的增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位288.03万元,系市委市政府发放的各项奖励费。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)公共安全支出。年初预算为5164.02万元,支出决算为9162.52万元,完成年初预算的1.77%,决算数大于预算数的主要原因是是专项经费的增加,如禁毒和反恐经费的增加。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出。年初预算301.21为万元,支出决算为348.75万元,完成年初预算的1.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出。年初预算为79.6万元,支出决算为79.63万元,完成年初预算的100%.
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出5179.24万元,其中人员经费3957.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1221.99万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年没有政府性基金预算收入和支出。
(一)机关运行经费。
2016年度宁国市公安局机关运行经费3375.86万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度宁国市公安局政府采购支出总额1553.75万元,其中:政府采购货物支出65.75万元,政府采购工程支出66万元、政府采购服务支出1422万元(其中平安城镇建设服务支出1390万元)。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,宁国市公安局共有车辆81辆,其中一般执法执勤用车66辆、特种专业技术车辆15辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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