1、收入安排
河沥办事处2019年度一般预算拨款收入1312万元。
2、支出安排
2019年度公共预算支出安排为1312万元,分科目如下:
一般公共服务支出340万元。
文化体育与传媒支出18万元。
社会保障和就业支出99万元。
医疗卫生与计划生育支出71万元。
节能环保支出15万元。
城乡社区支出30万元。
农业水利支出250万元。
资源勘探电力信息等事务支出5万元。
交通运输支出400万元。
住房保障支出79万元。
预备费5万元。
3、平衡情况
2019年度预算收入为1312万元,预算支出为1312万元,收支相抵后净结余为零。
1、继续抓好今年的财政收入工作,保证财政收支计划按期实施。
2、做好财政资金的调度安排,确保法定支出、工资发放和机关正常运转,确保重点工程支出需要和财政新增资金向民生工程倾斜。保证重点建设资金的需求。
3、结合党的群众路线教育实践活动,进一步加强学习,注重自身建设,切实改进工作作风,增强服务意识,努力提高财政干部队伍的政治、业务素质,强化服务质量和管理水平。
4、加强预算内外资金管理,严格财政监督。要注重发挥财政的监督职能,严格监督财政性资金的组织、分配和使用过程。
总之,2019年,办事处将主动谋划,大胆创新,深化财政改革与管理,进一步增强财政预算的完整性、准确性、细化性和公开性,向建立全面规范、公开透明的现代财政制度方向努力。做到开源节流、改革创新、依法理财。
5、2019年,我单位“三公”经费预算80万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 50万元,公务用车购置及运行费0万元,下降原因为严控费用开支。具体情况如下: