河沥溪街道办事处
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索引号: 11341702003256415Y/201904-00051 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 河沥溪街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 河沥溪街道2019年度预算报表及说明 文号:
成文日期: 2019-04-18 发布日期: 2019-04-18
索引号: 11341702003256415Y/201904-00051
组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 河沥溪街道办事处
主题分类: 综合政务
名称: 河沥溪街道2019年度预算报表及说明
文号:
成文日期: 2019-04-18
发布日期: 2019-04-18
河沥溪街道2019年度预算报表及说明
发布时间:2019-04-18 00:00 来源:宁国市河沥溪街道办事处 浏览次数: 字体:[ ]
收            入   支                                       出          
收    入    项   目 2019年预算 支出项目类别 2019年预算 支出功能分类 2019年预算 支出经济分类 2019年预算
一、一般公共预算收入 1,312.7402 一、基本支出 642.5013 一、一般公共服务支出 340.6675 一、工资福利支出 561.7622
    经常收入预算拨款 1,312.7402     工资福利支出 561.7622 二、外交支出   二、商品和服务支出 321.8568
    缴入国库的行政事业性收费收入       对个人和家庭的补助 24.1212 三、国防支出   三、对个人和家庭的补助 29.1212
    罚没收入       商品和服务支出 56.6179 四、公共安全支出   四、债务利息及费用支出  
    专项收入   二、项目支出 670.2389 五、教育支出   五、资本性支出(基本建设)  
    国有资源(资产)有偿使用收入       保障运转类   六、科学技术支出   六、资本性支出  
    其他应缴预算收入       发展建设类 265.2389 七、文化体育与传媒支出 18.0089 七、对企业补助(基本建设)  
    上级转移支付收入       补贴补助类 405.0000 八、社会保障和就业支出 98.8850 八、对企业补助 400.0000
二、政府性基金收入       其他支出类   九、社会保险基金支出   九、对社会保障基金补助  
    本级政府性基金收入       十、医疗卫生与计划生育支出 71.2833 十、其他支出  
    上级转移支付收入       十一、节能环保支出 15.0000    
三、专户管理的非税收入       十二、城乡社区支出 30.0000    
四、其他收入       十三、农林水支出 250.3591    
    事业收入       十四、交通运输支出      
    上级补助收入       十五、资源勘探信息等支出 405.0000    
    经营收入       十六、商业服务业等支出      
    附属单位上缴收入       十七、金融支出      
    其他       十八、援助其他地区支出      
五、上年结余       十九、国土海洋气象等支出      
        二十、住房保障支出 79.0004    
        二十一、粮油物资储备支出      
        二十二、灾害防治及应急管理支出      
        二十三、预备费 4.5360    
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 1,312.7402 本  年  支  出  合  计 1,312.7402 本  年  支  出  合  计 1,312.7402 本  年  支  出  合  计 1,312.7402
               
上年结余   本年结余   本年结余   本年结余  
               
收      入      总      计 1,312.7402 支 出 总 计 1,312.7402 支 出 总 计 1,312.7402 支 出 总 计 1,312.7402

 

 

二、2019年财政预算情况说明

 

  河沥溪街道办事处是宁国市人民政府的派出机构,是宁国市人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区相应的政府管理职能。具体职责如下: (一)执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预决(二)管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会求助、计划生育、医疗卫生、安全生产、文化、环等行政工作; (三)负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会合治理和人民调解工作; (四)维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作; (五)指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度其它工作; (六)负责本辖区社区建设、管理和服务工作;救助和其他社会保障工作; (七)配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映意见和要求,处理群众来信来访事项; (八)办理区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成 清水街道办事处为全额拨款行政单位,纳入街道预范围的部门共 12个。包括:党政办、财政所、创建办、征收办、统筹办、卫健办、民政所、社保所、经济发展办公室、农业农村办公室、司法所、林业站。 

1、收入安排 

河沥办事处2019年度一般预算拨款收入1312万元。

 2、支出安排 

2019年度公共预算支出安排为1312万元,分科目如下: 

一般公共服务支出340万元。  

文化体育与传媒支出18万元。 

社会保障和就业支出99万元。 

医疗卫生与计划生育支出71万元。 

节能环保支出15万元。 

城乡社区支出30万元。 

农业水利支出250万元。

资源勘探电力信息等事务支出5万元。

交通运输支出400万元。

住房保障支出79万元。 

预备费5万元。 

3、平衡情况 

2019年度预算收入为1312万元,预算支出为1312万元,收支相抵后净结余为零。  

1、继续抓好今年的财政收入工作,保证财政收支计划按期实施。

2、做好财政资金的调度安排,确保法定支出、工资发放和机关正常运转,确保重点工程支出需要和财政新增资金向民生工程倾斜。保证重点建设资金的需求。

3、结合党的群众路线教育实践活动,进一步加强学习,注重自身建设,切实改进工作作风,增强服务意识,努力提高财政干部队伍的政治、业务素质,强化服务质量和管理水平。

4、加强预算内外资金管理,严格财政监督。要注重发挥财政的监督职能,严格监督财政性资金的组织、分配和使用过程。

总之,2019年,办事处将主动谋划,大胆创新,深化财政改革与管理,进一步增强财政预算的完整性、准确性、细化性和公开性,向建立全面规范、公开透明的现代财政制度方向努力。做到开源节流、改革创新、依法理财。

5、2019年,我单位“三公”经费预算80万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费 50万元,公务用车购置及运行费0万元,下降原因为严控费用开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务接待费预算50万元,主要用于来人接待、招商引资等公务活动往来支出。

(三)公务用车购置及运行费预算20万元,其中:公务用车运行费20万元,公务用车购置费0万元。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、外出招商等需要。

6、2019年三公经费增减情况说明

2019年三公经费预算相比于2018年度,减少34万元。