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索引号: 11341702003255900R/202210-00010 组配分类: 财政收支情况
发布机构: 宁国市财政局(市国资委、市金融监管局) 主题分类: 综合政务
名称: 宁国市2022年三季度财政收支情况及增减主要情况 文号:
生成日期: 2022-10-10 发布日期: 2022-10-10
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组配分类: 财政收支情况
发布机构: 宁国市财政局(市国资委、市金融监管局)
主题分类: 综合政务
名称: 宁国市2022年三季度财政收支情况及增减主要情况
文号:
生成日期: 2022-10-10
发布日期: 2022-10-10
宁国市2022年三季度财政收支情况及增减主要情况
发布时间:2022-10-10 11:57 来源:宁国市财政局(市国资委、市金融监管局) 浏览次数: 字体:[ ]

一、一般公共预算收入情况

三季度,全市累计完成一般公共预算收入完成281893万元,扣除留抵退税因素后增长2.6%,按自然口径计算增长1.2%。其中,税收收入完成183399万元,扣除留抵退税因素后下降4.3%,按自然口径计算下降6.4%;非税收入98494万元,较上年同期增长19.2%。

主要税收收入项目情况如下:

1.国内增值税87485万元,扣除留抵退税因素后下降5.0%,按自然口径计算下降9.3%。

2.企业所得税15680万元,较上年同期下降30.0%,其中:水泥厂所得税完成3297万元,剔除水泥厂企业所得税因素下降14.6%。

3.个人所得税14295万元,较上年同期增长106.9%。

4.城镇土地使用税21235万元,较上年同期下降2.8%。

5.土地增值税3303万元,较上年同期下降60.6%。

6.房产税6538万元,较上年同期增长7.0%。

7.资源税4652万元,较上年同期增长83.6%。

8.城建税9965万元,较上年同期下降18.5%。

9.印花税2664万元,较上年同期增长40.5%。

10.车船税2514万元,较上年同期下降57.3%。

11.契税11340万元,较上年同期增长11.5%。

12.耕地占用税3558万元,较上年同期增长286.3%。

13.环保税107万元,较上年同期下降52.9%。

二、一般公共预算支出情况

三季度完成一般公共预算支出404367万元,较上年同期增长17.2%。其中,十三大类民生支出329755万元,较上年同期增长26.8%,占支出总量的81.6%,较上年同期增长6.2个百分点。

主要支出科目情况如下: 

1.一般公共服务支出34193万元,较上年同期下降32.1%。

    2.公共安全支出17277万元,较上年同期增长5.4%。

3.教育支出53764万元,较上年同期增长8.0%。 

4.科学技术支出36143万元,较上年同期增长48.9%。 

5.文化旅游体育与传媒支出5672万元,较上年同期下降39.4%。 

6.社会保障和就业支出62723万元,较上年同期增长37.2%。 

7.卫生健康支出27003万元,较上年同期增长6.5%。 

8.节能环保支出4900万元,较上年同期下降40.0%。 

9.城乡社区支出69329万元,较上年同期增长58.9%。 

10.农林水支出41664万元,较上年同期增长23.8%。 

11.交通运输支出10950万元,较上年同期增长62.3%。 

12.债务付息支出9318万元,较上年同期下降2.8%。 

三、下一步工作打算

(一)加大收入征管力度。税务部门要持续加强税收征缴力度,深挖税收潜力,确保应收尽收。财政及各非税收入执收部门要做好执收工作,确保收入尽早实现、及时入库。

加大企业沟通服务力度。乡镇、街道及经开区要加强与辖区企业联系,了解企业在项目审批、资质申办、供地、生产经营等环节存在的困难,在权责范围内加大协调帮扶力度,全力营造良好营商环境。加大资产盘活处置力度。加强对砂石等资源处置的统筹监管力度,明确收购计划。对国有可盘活的房屋、土地等资产进行盘活处置,确保处置及时实现。

(二)加大存量资金盘活。一是对达到年限的上级转移支付资金全部收回,实行“定期清理、限期使用、超期收回”,其中:中央转移支付结余及结转两年以上、省级转移支付结余及结转一年以上的资金,收回财政统筹用于重点项目。二是对历年单位结存在财政专户的代管资金进行梳理盘活,代管资金按照资金来源、使用情况、结转年限等进行逐项梳理,并根据梳理结果分类处理,其中:对结转后当年不适用的、结转两年以上且是用不完的,要求单位补充提供说明材料,无正当理由一律收回财政统筹使用。

        (三)进一步压减非刚性支出。深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神,严格落实省财政厅进一步厉行节约坚持过紧日子若干举措,切实调整优化财政支出结构,提升集中财力办大事能力。全市对年初预算安排的项目进行再梳理,对今年非亟待实施、无法实施或已实施但资金无法全部支付的项目进行预算核减,核减的预算统筹用于全市亟待增支的领域,加大我市“三保”保障力度,确保重点支出财力保障